1. 日常办公耗材的申请使用流程(单项采购额100元以下)
使用申请 部门根据需求填写《月度办公用品需求表》(见附件一),所在处室负责人签字后于每月22日前报学院办公室审核。
领导审核 院办将审核后的《物资需求表》上报院领导审批。 物资发放 院办根据院领导审批结果发放物资给所需部门。 2. 行政办公、教学设备的采购流程(单项采购额100元以上)
使用申请 部门根据需求填写《月度办公用品需求表》(见附件一),所在处室负责人签字后于每月22日前报学院办公室审核。 领导审核 院办将审核后的《物资需求表》上报院领导审批。 资产核查 院办将审批结果转交资产部门核查帐目物资后,办理物资调拨手续或对需采购物资编制《物资申购单》,每月24日前提交招标采购办公室。 预算报价 招标办根据《申购单》进行预算报价,每月31日前报院领导核准(特殊情况下需经院务会和董事会审核通过),并将资金需求预算报财务处。 物资采购 招标办对申购物资落实招标采购。 招标办组织院办、资产部门和申购部门对新采购物资进行验收后, 物资发放 由院办进行发放。 3. 一般物资、设备的采购流程(单项采购额1 0万元以下)
招标办组织资产部门和申购部门对新采购物资进行验收后,由资产资产部门对接到的《物资需求表》进行对帐核查,办理出库、内部使用申请 根据部门需求填写《物资需求表》,所在处室负责人签字、主管院领导审批后每月22日前报资产管理部门。 资产核查 调拨手续,需采购的编制《物资申购表》每月24日前转交招标办采购。 预算报价 招标办采购人员进行市场询价调研(至少走访三家以上商户或生产厂家),填写《预算报价》或《市场调研报告(性价比)》,每月31日前报院领导审批),并将资金需求预算报财务处。 物资采购 招标办对审批的物资落实采购。 物资发放 部门物资发放给所需部门。
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4. 大宗设备、物资招标采购流程(单项采购额10万元以上)
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使用部门原则上提前3个月向资产部门申报《物资需求计划》报主使用申请 管院领导审批,留出市场调研、招标、考察、签约、生产、安装等采购准备周期。 资产核查 资产部门对审批结果进行对帐核查,办理出库、内部调拨手续,需采购的编制《物资申购计划》提交招标办。 招标准备 招标办根据情况确定招标采购形式,成立项目评标工作组,筛选确定邀请投标单位。 招标文件 招标办组织编制招标文件,技术标由使用部门负责,商务标、价格标等文本由招标办负责。 发标开标 招标办根据招标采购形式邀标、发标,组织开标会或其他形式评标,确定预中标人。将评标报告报院领导核准。 考察定标 招标办组织评标组在开标后5日内进行资质、实力、管理等综合考察和二次洽商,确定双方合作条款,最终确定中标人。 领导审核 院领导对评标组的《考察报告及推荐意见》进行审批后,招标办向中标人发出中标通知书10日内,与中标人签订合同。 物资发放 招标办跟踪合同执行情况,协助相关部门将物资发放给申购部门。 5.物资接收、安装调试、验收、报账、付款、售后服务流程
到货后一个月内,招标办会同使用部门、资产部门共同对物资按照物资到货,招标办提前通知使用部门将所需的安装场地、水源、电物资接收 源、库房以及相关必备进场条件准备就绪。
物资验收 名称、规格、型号、数量、外观、生产厂、使用性能等合同约定或采购记录进行验收,办理入库和资产建帐手续,填写验收会签单。 采购报账 招标办持验收会签单(经院领导签字后)、正式发票和入库单,到财务处办理报账手续。 招标办填报《合同执行付款申请单》和资金支出凭证,经财务处审财务付款 核,报院领导签批后,附验收单、合同复印件等交财务处据此办理付款手续。 采购物资在使用中出现一般问题,由使用部门直接与供货方联系进
售后服务 行售后维保服务,重大质量问题则由招标办协同使用部门与供货方交涉退换、索赔等相关事宜。 质 保 期 招标办负责对采购物资质保期间的跟踪工作,及时与使用部门了解、征求反馈意见,争取在质保期之内解决相关问题。 招标办负责将合同原件移交至院办备存;涉及工程类的竣工报告、资料保管 图纸等移交至工程部;保修卡、客户联系方式等相关资料移交至使用部门。 4
物资领用调拨审批流程图
1、库存物资领用流程
2、内部物资调拨流程
物资调拨 资产管理员根据领导审核结果通知调出、调入部门办理调拨。 使用部门根据需求填写《物资需求计划表》,所在处室负责人签字、院领导审批后于每月22日前报资产管理部门。 需求申请 资产核帐 资产部门根据审批后的物资需求核查帐目中是否有库存、闲置物资可调剂使用。 出库发货 资产管理员开具《物资出库单》、《内部调拨单》通知库管员或相关部门办理手续后方可领用。 资产管理 资产管理员根据《物资需求计划单》填写《内部物资调拨单》。 调拨手续 调出、调入部门责任人、负责人在《内部物资调拨单》签字认可后,由资产部门报主管院领导审批。 5
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